Slik Registrerer Du Utgiftskontanttransaksjoner I 1C Accounting-programvare

Innholdsfortegnelse:

Slik Registrerer Du Utgiftskontanttransaksjoner I 1C Accounting-programvare
Slik Registrerer Du Utgiftskontanttransaksjoner I 1C Accounting-programvare

Video: Slik Registrerer Du Utgiftskontanttransaksjoner I 1C Accounting-programvare

Video: Slik Registrerer Du Utgiftskontanttransaksjoner I 1C Accounting-programvare
Video: Slik får du oversikt over medarbeidernes utgifter 2024, Desember
Anonim

Programvaren som i stor grad lette regnskapsførernes skjebne - 1C Accounting-programmet, til tross for sitt brukervennlige grensesnitt, er likevel ikke alltid forståelig for nybegynnere. I disse tilfellene må de studere tilleggslitteratur for å forstå hvordan de kan gjøre regnskap for utgifts- eller kvitteringstransaksjoner.

Slik registrerer du utskontanttransaksjoner i 1C Accounting-programvare
Slik registrerer du utskontanttransaksjoner i 1C Accounting-programvare

Nødvendig

  • - programvare 1C-regnskap;
  • - Personlig datamaskin.

Bruksanvisning

Trinn 1

Regnskap for kontantutstrømningstransaksjoner utføres med deltagelse av dokumentet "Expense cash order". Derfor, på skrivebordet til programmet, bør du finne det tilsvarende menyelementet: "Dokumenter" - "Utgifter kontantordre"

Steg 2

Deretter går du til "Kassereren" -fanen og velger kontotype - valuta eller rubel. Hvis du velger en valutakonto, velger du valutatypen i rullegardinlisten.

Trinn 3

Deretter må du velge fra kontoplanen eller manuelt den korresponderende korrespondentkontoen og dens analyse. I dette tilfellet bør du velge de nødvendige parametrene for korrespondentkontoen fra rullegardinlistene som tilsvarer forespørslene.

Trinn 4

I menypunktet "Katalog" bør du velge type kontantstrøm. Dataene til denne variabelen vil gjenspeiles i transaksjonen, som genereres av det endelige dokumentet.

Trinn 5

I forespørselen "Utstedt" må du oppgi personen eller organisasjonen som motparten midlene blir betalt til. I dette tilfellet kan du bruke referanseboken ved å velge ønsket navn fra rullegardinlisten.

Trinn 6

I de tilsvarende fanene i utgiftsdokumentet må du oppgi grunnlaget for utstedelse av midler og navnet på vedlagte dokumenter, hvis noen.

Trinn 7

Nødvendig "Beløp" angir hvor mye penger som er utstedt fra kassen.

Trinn 8

Merk av for "Generer transaksjoner" hvis nødvendig. I dette tilfellet vil de nødvendige utgiftene kontantordretransaksjoner bli generert automatisk.

Anbefalt: